Artikel
Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Cangkring
http://cangkring-plumpang.desa.id – Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Cangkring - Plumpang - Tuban adalah sebuah kegiatan wajib yang harus di buat peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Cangkring - Plumpang - Tuban terdiri atas bagian belanja desa di tahun anggaran 2020. Senin, 4 Januari 2021 Pemerintah Desa Cangkring Mengadakan Musyawarah Desa (MUSDES) Laporan Pertangungjawaban (LPJ) APBdes Tahun Anggaran 2020 yang dihadiri oleh undangan dari berbagai unsur masyarakat mulai dari Perangkat Desa, BPD, LPMD, PKK, KARANG TARUNA, Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama serta masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan disini. dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai Alhamdulillah telah disepakati bersama oleh seluruh peserta Musyawarah Desa sebagai perwakilan Masyarakat Desa Cangkring bahwa LPJ APBDES Tahun Anggaran 2020 diterima oleh semua pihak.
LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA CANGKRING KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2020 |
|
||||||||||||
Uraian |
Ref |
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/kurang |
|||||||||
PENDAPATAN |
|||||||||||||
Pendapatan Asli Desa |
C.2 |
207.420.000,00 |
207.420.000,00 |
0,00 |
|||||||||
Pendapatan Transfer |
|||||||||||||
Dana Desa |
C.3 |
876.432.000,00 |
876.432.000,00 |
0,00 |
|||||||||
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah |
C.4 |
48.370.790,00 |
62.329.886,70 |
13.959.096,70 |
|||||||||
Alokasi Dana Desa |
C.5 |
327.319.000,00 |
325.555.044,00 |
1.763.956,00 |
|||||||||
Bantuan Keuangan Propinsi |
C.6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Bantuan Keuangan Kabupaten |
C.7 |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|||||||||
Pendapatan Lain lain |
C.8 |
0,00 |
5.106.730,91 |
5.106.730,91 |
|||||||||
JUMLAH PENDAPATAN |
2.185.483.941,00 |
1.903.424.973,42 |
(282.058.967,58) |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
BELANJA |
|
|
|
||||||||||
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa |
C.9 dan C15 |
443.109.790,00 |
402.629.529,00 |
(40.480.261,00)
|
|||||||||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
C.10 dan C15 |
643.364.700,00 |
577.332.100,00 |
(66.032.600,00)
|
|||||||||
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa |
C.11 dan C15 |
118.275.528,06 |
118.275.500,00 |
(28,06) |
|||||||||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
C.12 dan C15 |
56.000.000,00 |
47.550.000,00 |
(8.450.000,00)
|
|||||||||
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |
C.13 dan C15 |
256.950.000,00 |
251.200.000,00 |
(5.750.000,00) |
|||||||||
JUMLAH BELANJA |
C.14 |
1.517.700.018,06
|
1.396.987.129,00
|
(120.712.889,06)
|
|||||||||
SURPLUS/(DEFISIT) |
(43.158.228,06) |
94.856.532,61 |
138.014.760,67 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
PEMBIAYAAN |
C.15 |
|
|
|
|||||||||
Penerimaan Pembiayaan |
43.158.228,06 |
43.158.228,06 |
0,00 |
||||||||||
Pengeluaran Pembiayaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
SELISIH PEMBIAYAAN |
43.158.228,06 |
43.158.228,06 |
0,00 |
||||||||||
SILPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
138.014.760,67 |
138.014.760,67 |
||||||||||
|
|||||||||||||
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. |
|
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA CANGKRING KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2020
A. |
Informasi Umum |
|||||||||||||||||||||
Pemerintah Desa Cangkring merupakan desa di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tanggal 12 Juli 2017, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Cangkring terdiri dari: |
||||||||||||||||||||||
1. Kepala Desa |
: |
RISPANDI |
||||||||||||||||||||
2. Sekretaris Desa |
: |
MOCHAMAD NURHASAN |
||||||||||||||||||||
3. Bendahara Desa |
: |
SUMARTIN |
||||||||||||||||||||
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di RT 02 RW 01 Jalan Raya Desa Cangkring No 01 Plumpang Tuban Kode Pos 62382, Desa Cangkring Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
|
||||||||||||||||||||||
B. |
Dasar Penyajian Laporan Keuangan |
|||||||||||||||||||||
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
|
||||||||||||||||||||||
C. |
Rincian Pos Laporan Keuangan |
|||||||||||||||||||||
1. |
Rekonsiliasi SILPA dan Kas |
|||||||||||||||||||||
SILPA Tahun Anggaran 2020 |
138.014.760,67 |
|||||||||||||||||||||
Mutasi Potongan Pajak |
||||||||||||||||||||||
- |
Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara |
0,00 |
||||||||||||||||||||
- |
Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan |
59.252.866,00 |
||||||||||||||||||||
- |
Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan |
59.252.866,00 |
||||||||||||||||||||
- |
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Saldo Kas per 31 Desember 2020 |
138.014.760,67 |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2. |
Pendapatan Asli Desa |
|||||||||||||||||||||
Pendapatan Asli Desa terdiri dari: |
||||||||||||||||||||||
|
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
|||||||||||||||||||
a. |
Hasil Usaha |
80.000.000,00 |
80.000.000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
b. |
Hasil Aset |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
c. |
Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong |
0,00 |
0,0 |
0,00
|
||||||||||||||||||
d. |
PADes lain |
77.420.000,00 |
77.420.000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Jumlah |
207.420.000,00 |
207.420.000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
3. |
Dana Desa |
|||||||||||||||||||||
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut: |
||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
||||||||||||||||||||
Tahap 1 |
354.895.600,00 |
354.895.600,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
Tahap 2 |
350.572.800,00 |
|
350.572.800,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
Tahap 3 |
170.963.600,00 |
170.963.600,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
876.432.000,00 |
|
876.432.000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
4. |
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten |
||||||||||||||||||||
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai beikut: |
||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
||||||||||||||||||||
Tahap 1 |
12.092.697,50 |
|
13.078.950,01 |
|
987.252,51 |
|||||||||||||||||
Tahap 2 |
12.092.697,50 |
|
17.579.227,53 |
|
5.486.530,03 |
|||||||||||||||||
|
|
Tahap 3 |
0,00 |
|
80.133,06 |
|
80.133,06 |
|||||||||||||||
|
|
Tahap 4 |
12.092.697,50 |
|
17.712.939,65 |
|
5.620.242,15 |
|||||||||||||||
|
|
Tahap 5 |
0,00 |
|
24.221,00 |
|
24.221,00 |
|||||||||||||||
Tahap 6 |
12.092.697,50 |
|
13.854.365,45 |
|
1.761.667,95 |
|||||||||||||||||
48.370.790,00 |
|
62.329.886,70 |
|
13.959.096,70 |
||||||||||||||||||
5. |
Alokasi Dana Desa (ADD) |
|||||||||||||||||||||
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut: |
||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
||||||||||||||||||||
Tahap 1 |
163.659.500,00 |
168.111.300,00 |
4.451.800,00 |
|||||||||||||||||||
Tahap 2 |
163.659.500,00 |
158.821.268,00 |
(4.838.232,00) |
|||||||||||||||||||
327.319.00,00 |
326.932.568,00 |
|
(386.432,00) |
|||||||||||||||||||
|
6. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
||||||||||||||||||||
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai beikut: |
||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
||||||||||||||||||||
Tahap 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Tahap 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
7. |
Bantuan Keuangan Kabupaten |
||||||||||||||||||||
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Tuban adalah sebagai beikut: |
||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
||||||||||||||||||||
Tahap 1 |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Tahap 2 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
8. |
Pendapatan Lain-lain |
||||||||||||||||||||
Pendapatan lain-lain terdiri dari: |
||||||||||||||||||||||
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ kurang |
|||||||||||||||||
a. |
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
b. |
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
c. |
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
d. |
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
e. |
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa |
0,00 |
1.238.881,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
f. |
Bunga bank |
0,00 |
3.867.849,91 |
3.867.849,91 |
||||||||||||||||||
g. |
Lain-lain pendapatan Desa yang sah |
0,00 |
0,00 |
1.238.881,00 |
||||||||||||||||||
0,00 |
5.106.730,91 |
|
5.106.730,91 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9. |
Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
|||||||||||||||||||||
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari: |
||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
||||||||||||||||||||
Belanja Pegawai |
288.048.712,00 |
|
275.541.657,00 |
|
(13.884.579,00) |
|||||||||||||||||
Belanja Barang dan Jasa |
140.550.034,00 |
|
113.965.396,00 |
|
(26.584.638) |
|||||||||||||||||
Belanja Modal |
14.511.044,00 |
|
14.500.000,00 |
|
(11.044,00) |
|||||||||||||||||
443.109.790,00 |
|
404.007.053,00 |
|
(39.102.737) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10. |
Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
|||||||||||||||||||||
Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari: |
||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
||||||||||||||||||||
Belanja Barang dan Jasa |
165.442.200,00 |
|
145.035.800,00 |
|
(20.406.400,00) |
|||||||||||||||||
Belanja Modal |
477.922.500,00 |
|
432.296.300,00 |
|
(45.626.200) |
|||||||||||||||||
643.364.700,00 |
|
577.332.100,00 |
|
(66.032.600.00) |
||||||||||||||||||
|
11. |
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa |
||||||||||||||||||||
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari: |
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
|||||||||||||||||||||
Belanja Barang dan Jasa |
89.200.028,06 |
|
89.200.000,00 |
|
(28,06) |
||||||||||||||||||
Belanja Modal |
29.075.500,00 |
|
29.075.500,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
118.275.528,06 |
|
118.275.500,00 |
|
(28,06) |
|||||||||||||||||||
|
12. |
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
|||||||||||||||||||||
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari: |
|||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
|||||||||||||||||||||
Belanja Barang dan Jasa |
56.000.000,00 |
|
47.550.000,00 |
|
(8.450.000,00) |
||||||||||||||||||
Belanja Modal |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
56.000.000,00 |
|
47.550.000,00 |
|
(8.450.000,00) |
|||||||||||||||||||
|
13. |
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |
|||||||||||||||||||||
Selama Tahun Anggaran 2020, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut |
|||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
|||||||||||||||||||||
Penanggulangan Bencana |
30.000.000,00 |
24.250.000,00 |
(5.750.000,00) |
||||||||||||||||||||
|
|
Keadaan Mendesak |
226.950.000,00 |
|
226.950.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||
256.950.000,00 |
|
251.200.000,00 |
|
(5.750.000,00) |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
14. |
Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi |
||||||||||||||||||||||
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut |
|||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
|||||||||||||||||||||
- |
Belanja Pegawai |
||||||||||||||||||||||
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
37.500.000,00 |
37.280.000,00 |
(220.000) |
||||||||||||||||||||
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
178.875.000,00 |
171.448.476,00 |
(7.426.524,00) |
||||||||||||||||||||
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
24.333.712,00 |
21.920.442,00 |
(2.413.270,00) |
||||||||||||||||||||
Tunjangan BPD |
22.740.000,00 |
18.915.215,00 |
(3.824.785,00) |
||||||||||||||||||||
Penerimaan Lain-lain Kepala desa dan Perangkat Desa |
24.600.000,00 |
|
24.600.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
|
|
|
288.048.712,00 |
|
275.541.657,00 |
|
(13.884.579,00) |
||||||||||||||||
- |
Belanja Barang dan Jasa |
||||||||||||||||||||||
Belanja Barang Perlengkapan Kantor |
35.617.731,00 |
|
30.673.900,00 |
|
(4.943.831,00) |
||||||||||||||||||
Belanja Jasa Honorarium |
35.100.000,00 |
|
35.100.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Belanja Operasional Aparatur Desa |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Belanja Jasa Sewa |
0,00 |
|
0,00
|
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Belanja Operasional Perkantoran |
1.200.000,00 |
|
1.015.000,00 |
|
(185.000,00) |
||||||||||||||||||
Belanja Pemeliharaan |
2.707.303,00 |
|
2.070.000,00 |
|
(637.303,00) |
||||||||||||||||||
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat |
102.000.000,00 |
|
98.800.000,00 |
|
(3.200.000,00) |
||||||||||||||||||
176.625.034,00
|
|
167.658.900,00
|
|
(8.966.134,00) |
|||||||||||||||||||
- |
Belanja Modal |
||||||||||||||||||||||
Belanja Modal Pengadaan Tanah |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat |
14.511.044,00
|
|
14.500.000,00
|
|
11.044,00
|
||||||||||||||||||
Belanja Modal Kendaraan |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
99.928.000,00 |
|
73.301.800,00 |
|
(26.262.200,00) |
||||||||||||||||||
Belanja Modal Jalan |
350.350.000,00 |
|
350.350.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Belanja Modal Jembatan |
14.600.000,00 |
|
14.600.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
|
|
JUMLAH |
479.389.044,00 |
|
453.115.800,00 |
|
(26.273.244,00) |
||||||||||||||||
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase |
23.120.000,00 |
|
23.120.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Belanja Modal Jaringan/Instalasi |
19.000.000,00 |
|
0,00 |
|
(19.000.000,00) |
||||||||||||||||||
Belanja Modal lainnya |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
JUMLAH |
42.120.000,00 |
|
23.120.000,00 |
|
(19.000.000,00) |
||||||||||||||||||
16. |
Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) |
||||||||||||||||||||||
- |
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa |
||||||||||||||||||||||
Anggaran |
Realisasi |
(Lebih)/ kurang |
|||||||||||||||||||||
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
381.573.746,00 |
|
362.850.557,00 |
|
(18.723.189,00) |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa |
14.511.044,00 |
|
14.500.000,00 |
|
(11.044,00) |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
6.000.000,00 |
|
6.000.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
39.725.000,00 |
|
19.360.000,00 |
|
(20.365.000,00) |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Pertanahan |
1.300.000,00 |
|
1.296.496,00 |
|
(3.504,00) |
||||||||||||||||||
JUMLAH |
443.109.790,00 |
|
404.007.053,00 |
|
(39.102.737,00) |
||||||||||||||||||
- |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
||||||||||||||||||||||
Sub Bidang Pendidikan |
21.030.200,00 |
|
20.900.000,00 |
|
(130.200,00) |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Kesehatan |
60.452.000,00 |
|
44.692.000,00 |
|
(15.760.000,00) |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
473.922.500,00 |
|
445.475.300,00 |
|
(28.447.200,00) |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Kawasan Permukiman |
45.000.000,00 |
|
45.000.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
3.000.000,00 |
|
3.000.000,00 |
|
0,0 |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
39.960.000,00 |
|
18.264.800,00 |
|
(21.695.200,00) |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,0 |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,0 |
||||||||||||||||||
JUMLAH |
643.364.700,00 |
|
577.332.100,00 |
|
(66.032.600,00) |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
- |
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa |
||||||||||||||||||||||
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
33.575.500,00 |
|
33.575.500,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
65.000.000,00 |
|
65.000.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga |
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
0,00 |
||||||||||||||||||
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
14.700.028,06 |
|
14.700.000,00 |
|
(28,06) |
||||||||||||||||||
 
Kirim Komentar |